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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-475-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R 137 DESINFECTANTE BI 5 LITROS 2059-238-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
75331,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AXAM COMERCIAL SPA |
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Razón Social |
AXAM COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
76.299.574-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AXAM COMERCIAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 16 | Bidón | DESINFECTANTE FORWARD 5 LITROS EQUIVALENTE DIVERSEY | |
$ 24.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.480
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$ 396.480
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Total Neto
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$ 396.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.331
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$ 471.811
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.