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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3291-15-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION - CLUB SOCIAL Y MAUSOLEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
191976,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Harro Industrial y Energías |
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Razón Social |
HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.223.013-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Harro Industrial y Energías |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad no definida | SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENCIONES EN EL CLUB SOCIAL Y EL MAUSOLEO INSTITUCIONAL, LISTADO Y CANTIDAD DE MATERIALES DETALLADOS EN ARCHIVO ADJUNTO | Entrega 3 dias habiles vs OC despacho incluido sin costo puesto en sus bodegas |
$ 1.010.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.010.404
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$ 1.010.404
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Total Neto
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$ 1.010.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.977
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$ 1.202.381
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.