Orden de Compra. Nº3661-75-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-67-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-75-AG26 dirigida a ABRE VIA SPA, COMPRA OFRENDA FLORAL ACT. CONMEMORACION HISTORICA CARIÑO BOTADO, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°134 DIDECO, 02.02.2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-75-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-67-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-75-AG26 dirigida a ABRE VIA SPA, COMPRA OFRENDA FLORAL ACT. CONMEMORACION HISTORICA CARIÑO BOTADO, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°134 DIDECO, 02.02.2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.999.006.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna San Esteban
Impuesto 41800
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABRE VIA SPA
Razón Social ABRE VIA SPA
R.U.T. 78.095.757-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABRE VIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad01 OFRENDA FLORAL CON ATRIL BANDERA CHILENA MEDIDAS 90CN X 60 CM APP (SEGUN ADJUNTO)  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad01 OFRENDA FLORAL CON ATRIL BANDERA ARGENTINA MEDIDAS 90CM X 60CM APP (SEGUN ADJUNTO)  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.800
TOTAL OC $ 261.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.011.179-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.