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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-526-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-509-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
123071,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2025 |
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Proveedor |
Estalista, Materiales Educativos |
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Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
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R.U.T. |
77.558.540-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Estalista, Materiales Educativos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121804
| Borradores | 1 | Paquete | ARTICULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS, SEGUN ANEXO ADJUNTO, OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION | |
$ 647.746,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 647.746
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$ 647.746
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Total Neto
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$ 647.746
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.072
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$ 770.818
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.