Orden de Compra. Nº4232-78-AG25 "POLERAS TIPO POLO BLANCA Y VERDE: 4232-63-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4232-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra POLERAS TIPO POLO BLANCA Y VERDE: 4232-63-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO ARICA, Avda. Las Dunas s/n.
Comuna Arica
Impuesto 458264,61
Dirección de Envío de la Factura ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO ARICA, Avda. Las Dunas s/n.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
TítuloDescripción
FACTURAREMITIR FACTURA UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS AL CORREO ESFOCARARICA@GMAIL.COM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad
Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA
R.U.T. 76.084.712-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101602
Camisas de hombre236UnidadPOLERAS CUELLO POLO, COLOR VERDE INSTITUCIONAL, ESPECIFICACIONES TECNICAS VER ANEXO N° 1 QUE SE ADJUNTA  $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.960 $ 1.205.960
53101602
Camisas de hombre236UnidadPOLERAS CUELLO POLO BLANCO, ESPECIFICACIONES TECNICAS VER ANEXO N° 1 QUE SE ADJUNTA  $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.960 $ 1.205.960
Total Neto $ 2.411.920
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.265
TOTAL OC $ 2.870.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.