Orden de Compra. Nº2324-1241-SE25 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES/ DAF - SUBDIRECCION DE PERSONAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1241-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES/ DAF - SUBDIRECCION DE PERSONAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-202-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4871789,99927581
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXAM SPA
Razón Social TEXAM SPA
R.U.T. 76.507.582-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEXAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211809
Abrazaderas de pantalón para personas con discapac495ParGUANTES DE POLIESTER STEELPRO MULTIFLEX FOAMGUANTES DE POLIESTER STEELPRO MULTIFLEX FOAM $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.750 $ 420.958
42211809
Abrazaderas de pantalón para personas con discapac297UnidadPANTALON TERMICO HOMBRE HW WOLWERINEPANTALON TERMICO HOMBRE HW WOLWERINE $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.877.030 $ 11.877.005
46181700
Calzado protector contra materias peligrosas495UnidadGAFAS RADIACION PROTECCION SOLARGAFAS RADIACION PROTECCION SOLAR $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.550 $ 242.508
46181700
Calzado protector contra materias peligrosas495UnidadJOCKEY CON PROTECCION UV NEGRO CON LOGO MUNICIPALJOCKEY CON PROTECCION UV NEGRO CON LOGO MUNICIPAL $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.550 $ 1.232.508
46181704
Cascos de protección495UnidadCAPA IMPERMEABLE AZUL GILI HOLT OUTDOORCAPA IMPERMEABLE AZUL GILI HOLT OUTDOOR $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.321.550 $ 2.321.508
42211809
Abrazaderas de pantalón para personas con discapac198UnidadPANTALON TERMICO MUJER NEGRO HW WOLWERINEPANTALON TERMICO MUJER NEGRO HW WOLWERINE $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.918.020 $ 7.918.003
46181706
Piezas de casco o accesorios495UnidadCHALECO REFLECTANTE AMARILLO ACTIVEXCHALECO REFLECTANTE AMARILLO ACTIVEX $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.628.550 $ 1.628.508
Total Neto $ 25.641.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.871.790
TOTAL OC $ 30.512.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.