Orden de Compra. Nº3947-999-SE24 "BENEFICIO SOCIAL D.A.N°9187"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-999-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°9187
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007004 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 16629,18
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo1UnidadMATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION N°2489, CONSISTENTE EN: 6 TE SANITARIA 40M 6 TUBO SANITARIO 40MM 2 CODO SANITARIO 110X45 2 CODO SANITARIO 110X90 1 CODO 75X90 3 TUBO SANITARIO 75MM 1 CODO 75X45 1 TE 20MM 4 CODO 20MM 2 TERMINAL HI20 2 TAOA GORRO SOSO 12 3 CAÑERIA PVC 12 4 SILICONA MULTIUSO 12 TUBO SANITARIO 110 1 ADHESIVO PARA PVC MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION N°2489 $ 87.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.522 $ 87.522
Total Neto $ 87.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.629
TOTAL OC $ 104.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.