Orden de Compra. Nº1060500-39-AG25 "COMPRA CARTUCHOS TINTAS CATASTRO"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1060500-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CARTUCHOS TINTAS CATASTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Ñuble
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE
R.U.T. 62.000.510-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 100
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE
R.U.T. 62.000.510-k
Dirección de Facturación Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan
Comuna Chillán
Impuesto 96900
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A CALLE BULNES N°590 ESQUINA ARAUCO DE CHILLAN REGION DE ÑUBLE SIN IRROGAR GASTO ALGUNO A LA SEREMI DE BIENES NACIONALES DE ÑUBLE 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3CartuchoCARTUCHOS TINTAS HP 728 300 ML MATTE BLACK DESIGNJET T730 Y T830 F9J68 13000 PAGINAS   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
Total Neto $ 510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.900
TOTAL OC $ 606.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.