Orden de Compra. Nº
2324-3934-SE13
"
CONSTRUCCION AREAS VERDES CENTRO MAPUCHE WILLICHE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3934-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
CONSTRUCCION AREAS VERDES CENTRO MAPUCHE WILLICHE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
138207,14
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111605
Picos
5
Unidad no definida
CHUZO HEXAGONAL
CHUZO HEXAGONAL
$ 10.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.640
$ 51.640
30111601
Cemento
58
Unidad no definida
CEMENTO (42,5 KG)
CEMENTO (42,5 KG)
$ 4.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.030
$ 263.030
11101712
Aleación ferrosa
27
Unidad no definida
FIERRO DE 8MM TIRA DE 6M
FIERRO DE 8MM TIRA DE 6M
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.258
$ 39.258
24101501
Carretillas
8
Unidad no definida
CARRETILLA CONCRETERA 90 LTS CON RUEDA
CARRETILLA CONCRETERA 90 LTS CON RUEDA
$ 27.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.096
$ 219.096
27111605
Picos
10
Unidad no definida
PICOTA C/ MANGO
PICOTA C/ MANGO
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.570
$ 38.570
27112004
Palas
10
Unidad no definida
PALA CON MANGO
PALA CON MANGO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
27112003
Rastrillos
10
Unidad no definida
RASTRILLOS CON MANGO
RASTRILLOS CON MANGO
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
27112202
Llanas de madera
4
Unidad no definida
PLANA BOTADERA
PLANA BOTADERA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
CLAVO CORRIENTE DE 3" (25 KG)
CLAVO CORRIENTE DE 3" (25 KG)
$ 17.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.857
$ 17.857
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
CLAVOS CORRIENTE DE 2" (25KG)
CLAVOS CORRIENTE DE 2" (25KG)
$ 19.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.958
$ 19.958
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
CLAVOS CORRIENTES DE 4"
CLAVOS CORRIENTES DE 4"
$ 17.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.857
$ 17.857
Total Neto
$ 727.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.207
TOTAL OC
$ 865.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.