Orden de Compra. Nº1540-2257-SE25 "1540-77-LE25 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDA, SEPTIEMBRE 2025, ABASTECIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-2257-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-77-LE25 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDA, SEPTIEMBRE 2025, ABASTECIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-77-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5090
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 88239,8
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES FERNANDEZ LIMITADA
Razón Social BUSES FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 77.492.710-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUSES FERNANDEZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1MesSER-045 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDA, SEPTIEMBRE. SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDA $ 464.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.420 $ 464.420
Total Neto $ 464.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.240
TOTAL OC $ 552.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.