Orden de Compra. Nº2791-359-AG24 "SERVICIO PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN CIENCIAS MAS DIALOGO PARA LA ESCUELA ADELAIDA LA FETRA"
Recuerde que el responsable del pago es Iluste Municipalidad de Huechuraba
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2791-359-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN CIENCIAS MAS DIALOGO PARA LA ESCUELA ADELAIDA LA FETRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Facturación Del Pincoy 960
Comuna Huechuraba
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura Del Pincoy 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Razón Social DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
R.U.T. 16.391.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS (SE ADJUNTA REQUERIMIENTO)  $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.152.178-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.085.311-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 18.768.170-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.681.096-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.