Orden de Compra. Nº1000-28-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-5-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-5-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000-5-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 14216560
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Áridos Serviterra
Razón Social Sociedad de Áridos y Asfaltos Serviterra Ltda.
R.U.T. 76.400.247-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Áridos Serviterra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava4000Metro CúbicoSUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CAMINOS PERTENECIENTES A LAS COMUNAS DE CABRERO, YUMBEL Y LAJA, DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO.Valor Neto Unitario $ 18.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.824.000 $ 74.824.000
Total Neto $ 74.824.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.216.560
TOTAL OC $ 89.040.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.