Orden de Compra. Nº3694-348-AG24 "Adquisicion de Insumos para Concejo Municipal desde Compra ágil: 3694-411-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-348-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos para Concejo Municipal desde Compra ágil: 3694-411-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais N°365, edifício San Pedro
Comuna El Quisco
Impuesto 111530
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais N°365, edifício San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA K Y D
Razón Social COMERCIALIZADORA K Y D SPA
R.U.T. 77.882.162-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA K Y D
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas1UnidadADQUISICION DE INSUMOS PARA CONCEJO MUNICIPAL SOLICITADO POR ADMINSITRACIONAdquisicion de Insumos para Concejo Municipal desde Compra ágil: 3694-411-COT24 $ 587.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.000 $ 587.000
Total Neto $ 587.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.530
TOTAL OC $ 698.530


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.777.008-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.882.162-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.756.263-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.