Orden de Compra. Nº
621923-14-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-14-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
621923-14-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-14-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Inteligencia del Ejército N2 Llaitún
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 720165/326810/2025 del sistema SIFIE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
53.314.945-6
Dirección de Facturación
Av. Las Perdices N° 700
Comuna
Peñalolén
Impuesto
378965,83
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NAFER
Razón Social
COMERCIAL NAFER SPA
R.U.T.
77.452.733-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NAFER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-GO1 ORIGINAL PARA IMPRESORA CANON PIXMA CX7010
CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-GO1 ORIGINAL PARA IMPRESORA CANON PIXMA CX7010
$ 15.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.340
$ 236.340
39121431
Conectores estancos de cables
2
Unidad
FUNDA CAPUCHO CONECTOR RJ45 BOLSA DE 100 UND
FUNDA CAPUCHO CONECTOR RJ45 BOLSA DE 100 UND
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31201602
Pastas
15
Unidad
PASTA DISIPADORA PARA COMPUTADORA JERINGA DE 3G
PASTA DISIPADORA PARA COMPUTADORA JERINGA DE 3G
$ 3.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.695
$ 46.695
47131813
Limpia Pantalla
15
Unidad
LÍQUIDO LIMPIA PANTALLAS 100 ML
LÍQUIDO LIMPIA PANTALLAS 100 ML
$ 3.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.875
$ 46.875
26121609
Cable de redes
25
Unidad
CABLE DE RED RJ45 60 CMS ROJO
CABLE DE RED RJ45 60 CMS ROJO
$ 3.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.375
$ 84.375
26121609
Cable de redes
25
Unidad
CABLE DE RED RJ45 60 CMS AZUL
CABLE DE RED RJ45 60 CMS AZUL
$ 3.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.375
$ 84.375
26121609
Cable de redes
25
Unidad
CABLE DE RED RJ45 90 CMS ROJO
CABLE DE RED RJ45 90 CMS ROJO
$ 4.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.575
$ 121.575
26121609
Cable de redes
25
Unidad
CABLE DE RED RJ45 90 CMS AZUL
CABLE DE RED RJ45 90 CMS AZUL
$ 4.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.575
$ 121.575
26121630
Accesorios de cable
10
Unidad
CABLE DE IMPRESORA USB A-B 1,5 MTS
CABLE DE IMPRESORA USB A-B 1,5 MTS
$ 2.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.880
$ 24.880
44121904
Rellenos de tinta
15
Unidad
TINTA CANON GI-16 BLACK
TINTA CANON GI-16 BLACK
$ 9.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.220
$ 140.220
43201543
Unidad central de instalación de conector
4
Unidad
CONVERSOR TP-LINK MC110CS 10/100 A FIBRA ÓPTICA ORIGINAL
CONVERSOR TP-LINK MC110CS 10/100 A FIBRA ÓPTICA ORIGINAL
$ 27.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
TINTA EPSON T544 NEGRO
TINTA EPSON T544 NEGRO
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
44103112
Cinta de tinta para impresora
3
Unidad
CINTA PARA IMPRESORA TIPO EVOLIS YMCKO PARA 3OO IMPRESIONES
CINTA PARA IMPRESORA TIPO EVOLIS YMCKO PARA 3OO IMPRESIONES
$ 98.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296.343
$ 296.343
43201611
Soportes de computador
8
Unidad
KLIP SOPORTE DOBLE MONITOR 13-32' METALICO
KLIP SOPORTE DOBLE MONITOR 13-32' METALICO
$ 21.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.072
$ 168.072
43201611
Soportes de computador
8
Unidad
KLIP SOPORTE MONITOR 13-32'METALICO
KLIP SOPORTE MONITOR 13-32' METALICO
$ 21.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.072
$ 168.072
43201410
Tarjetas o puertos de conmutación
10
Unidad
SWITCH TP-LINK 8-PORTS 10/100 MBPS LS1008
SWITCH TP-LINK 8-PORTS 10/100 MBPS LS1008
$ 12.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.060
$ 126.060
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
6
Unidad
DRUM BROTHER DR-2340
DRUM BROTHER DR-2340
$ 24.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.900
$ 144.900
Total Neto
$ 1.994.557
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 378.966
TOTAL OC
$ 2.373.523
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.