Orden de Compra. Nº948354-260-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-183-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948354-260-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-183-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948354-183-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17192 del sistema INFOCHI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna *
Impuesto 3160650
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARKAS
Razón Social ARKAS SPA
R.U.T. 77.411.278-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARKAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción35UnidadMO0657 INSTALACIÓN DE NUEVO CENTRO DE ALUMBRADOVALOR NETO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción35UnidadMO0662 INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60x60 EMBUTIDA CIELO AMERICANO DE 40W DE POTENCIAVALOR NETO $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555.000 $ 2.555.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción20UnidadMO0697 REJILLAS DE VENTILACIÓN DE 8”X4”VALOR NETO $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción350Metro CuadradoMO0497 CIELO AMERICANO PLANCHA POLIESTIRENOVALOR NETO $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100.000 $ 9.100.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción40Metro CuadradoMO0695 DUCTOS DE VENTILACIÓN DE 20 X 20VALOR NETO $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000
Total Neto $ 16.635.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.160.650
TOTAL OC $ 19.795.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.