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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057374-488-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Enso Garay Moreno|JULIO| ORDEN DE COMPRA DESD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057374-29-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
61.602.042-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
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Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
102126,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Enzo Garay |
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Razón Social |
ENSO ENRIQUE GARAY MORENO
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R.U.T. |
7.070.327-0 |
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Sucursal |
Enzo Garay |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | AUXILIAR PARA APOYO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY LLAY.
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERVICIO DE JARDINERÍA, MANTENCION DE ÁREAS VERDES.
APOYO EN TRABAJOS COMO MAESTRO EN CARPINTERÍA
APOYO EN MANTENCIÓN DE GASFITERIA, ELECTRICIDAD Y PORTERIA |
$ 471.561,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 471.561
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$ 471.561
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80111601
| Personal administrativo temporal | 93 | Hora | HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIO | HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIO |
$ 2.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.947
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$ 211.903
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Total Neto
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$ 683.464
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (13%) 13 %
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$ 102.127
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$ 785.591
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.