Orden de Compra. Nº1057374-488-SE23 "Enso Garay Moreno|JULIO| ORDEN DE COMPRA DESD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-488-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Enso Garay Moreno|JULIO| ORDEN DE COMPRA DESD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-29-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1373
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 102126,83
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enzo Garay
Razón Social ENSO ENRIQUE GARAY MORENO
R.U.T. 7.070.327-0
Sucursal Enzo Garay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadAUXILIAR PARA APOYO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY LLAY. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.SERVICIO DE JARDINERÍA, MANTENCION DE ÁREAS VERDES. APOYO EN TRABAJOS COMO MAESTRO EN CARPINTERÍA APOYO EN MANTENCIÓN DE GASFITERIA, ELECTRICIDAD Y PORTERIA $ 471.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.561 $ 471.561
80111601
Personal administrativo temporal93HoraHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIOHORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIO $ 2.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.947 $ 211.903
Total Neto $ 683.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 102.127
TOTAL OC $ 785.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.