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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-32336-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/JARDÍN INFANTIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-235-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
7714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA AUDITA |
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Razón Social |
CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
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R.U.T. |
15.309.433-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAROLINA AUDITA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 29 | Unidad | 510-0560 QUESILLO CON SAL (160 GRS A 320 GRS).- ESPECIFICAR GRAMAJE Y PRESENTACIÓN, AL DESPACHAR DEBEN INDICAR CLARAMENTE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y NO PODRÁN TENER AL DÍA DE LA RECEPCIÓN EN BODEGA DEL HOSPITAL, UNA VIGENCIA INFERIOR A 30 DÍAS COMO MÍNIMO. (OFERTA
| SE OFERTA QUESILLO CON SAL 160 GRS, MARCA COLUN, VIDA UTIL 45 DÍAS COMO MÍNIMO, SE OFERTA POR UNIDAD
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$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.600
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$ 40.600
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Total Neto
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$ 40.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.714
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$ 48.314
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.