Orden de Compra. Nº2332-1366-SE23 "SERVICIO DE MANTENCIÓN DE COLECTORES Y TUBERÍAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS SALUD” DEPENDIENTEDE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1366-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE COLECTORES Y TUBERÍAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS SALUD” DEPENDIENTEDE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-204-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PROEXY.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 934800
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose pascual
Razón Social LIGNAY SERVICES SPA
R.U.T. 77.059.515-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jose pascual
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222060
Sumidero de alcantarilla8UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM ALERCESERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM ALERCE $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
30222060
Sumidero de alcantarilla6UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM CARMELA CARVAJALSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM CARMELA CARVAJAL $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
30222060
Sumidero de alcantarilla6UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM ANTONIO VARASSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM ANTONIO VARAS $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
30222060
Sumidero de alcantarilla6UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM ANGELMOSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM ANGELMO $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
30222060
Sumidero de alcantarilla6UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM PADRE HURTADOSERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO CESFAM PADRE HURTADO $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 4.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 934.800
TOTAL OC $ 5.854.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.