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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-868-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA IMPRESIÓN CENTROS DE SALUD PRIMARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
1101829 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DV Tecnologías SpA |
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Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA
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R.U.T. |
77.163.101-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DV Tecnologías SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121612
| Etiquetas de impresora | 3000 | Unidad | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO 80 mm X 80 metros X 13 | |
$ 723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.169.000
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$ 2.169.000
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55121611
| Cintas para etiquetar | 100 | Unidad | CINTA TERMO TRANSFERENCIA TÉRMICA 110 X 74 METROS OUT, NEGRA | |
$ 1.447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.700
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$ 144.700
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55121612
| Etiquetas de impresora | 400 | Rollo | ETIQUETA 100 X 50 mm; TÉRMICA BLANCA | |
$ 5.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.082.800
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$ 2.082.800
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55121612
| Etiquetas de impresora | 200 | Rollo | ETIQUETA TÉRMICA DE 62 X 30 mm; ROLLO DE 48 METROS, BLANCA | |
$ 7.013,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.402.600
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$ 1.402.600
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Total Neto
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$ 5.799.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.101.829
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$ 6.900.929
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.