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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627786-160-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COM. FOMENTO: ADQ: ARTICULOS ASEO E HIGIENE: 627786-58-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
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R.U.T. |
60.505.206-1 |
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Dirección de Facturación |
Colón 681, La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
61007,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colón 681, La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DOLIVER |
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Razón Social |
D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
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R.U.T. |
76.730.762-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DOLIVER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| Productos para lavar platos | 10 | Bidón | LAVALOZAS CONCENTRADO, CAPACIDAD 5 LITROS. | |
$ 5.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.200
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$ 53.200
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12131706
| Cerillas | 10 | Caja | CERILLAS (FOSFOROS), TAMAÑO LARGOS, PARA ENCENDIDO DE HORNOS INDUSTRIALES, CON AL MENOS 100 UNIDADES POR CAJA | |
$ 2.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.300
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$ 23.300
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52121602
| Servilletas | 100 | Paquete | SERVILLETAS DE MESA, CON AL MENOS 200 SERVILLETAS POR PAQUETE. | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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14111703
| Toallas de papel | 70 | Rollo | TOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE, HOJAS PREPICADAS, AL MENOS 100 METROS DE LONGITUD. | |
$ 1.637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.590
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$ 114.590
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Total Neto
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$ 291.090
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 61.007
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$ 382.097
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.