Orden de Compra. Nº627786-160-AG25 "COM. FOMENTO: ADQ: ARTICULOS ASEO E HIGIENE: 627786-58-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-160-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COM. FOMENTO: ADQ: ARTICULOS ASEO E HIGIENE: 627786-58-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón 681, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 61007,1
Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLIVER
Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T. 76.730.762-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos10BidónLAVALOZAS CONCENTRADO, CAPACIDAD 5 LITROS.  $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
12131706
Cerillas10CajaCERILLAS (FOSFOROS), TAMAÑO LARGOS, PARA ENCENDIDO DE HORNOS INDUSTRIALES, CON AL MENOS 100 UNIDADES POR CAJA  $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300 $ 23.300
52121602
Servilletas100PaqueteSERVILLETAS DE MESA, CON AL MENOS 200 SERVILLETAS POR PAQUETE.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
14111703
Toallas de papel70RolloTOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE, HOJAS PREPICADAS, AL MENOS 100 METROS DE LONGITUD.  $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.590 $ 114.590
Total Neto $ 291.090
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 61.007
TOTAL OC $ 382.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.