Orden de Compra. Nº418-302-SE24 "FPM-COMP SERV ENFERMERA SGC-LIC "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-302-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV ENFERMERA SGC-LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-41-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 482
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 338447,84057971
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROXANA ARACELI AGUAYO CORREA
Razón Social ROXANA ARACELI AGUAYO CORREA
R.U.T. 18.490.270-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROXANA ARACELI AGUAYO CORREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaSERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA 4TO TURNO-UNIDAD DE DE GESTIÓN DE CAMA - LICITACIÓN N°418-41-LE23 -PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - CUOTA 9/12.-SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA 4TO TURNO-UNIDAD DE DE GESTIÓN DE CAMA - LICITACIÓN N°418-41-LE23 -PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - CUOTA 9/12.- $ 2.122.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.122.991 $ 2.122.991
Total Neto $ 2.122.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 338.448
TOTAL OC $ 2.461.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.