Orden de Compra. Nº2332-1088-SE17 "SERVICIO REPARACIÓN MAMPARA CESFAM P. HURTADO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1088-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN MAMPARA CESFAM P. HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 326800
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEL Project
Razón Social MARCO ANTONIO ELORZA LARA
R.U.T. 12.680.950-6
Sucursal MEL Project
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171501
Puertas de cristal1Unidad no definidaREPARACION MAMPARA VIDRIO ACCESO A CESFAM P. HURTADO SERVICIO REPARACION MAMPARA DE VIDRIO ACCESO CESFAM P. HURTADO SEGUN COTIZACION N°992-2017 $ 1.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000
Total Neto $ 1.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.800
TOTAL OC $ 2.046.800