Orden de Compra. Nº4157-507-AG25 "COLACIONES COMUNAL DE ATLETISMO SUB 14 2025 EXTRAESCOLAR REQ° 960101-20EE<447>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-507-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES COMUNAL DE ATLETISMO SUB 14 2025 EXTRAESCOLAR REQ° 960101-20EE<447>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRAS POR ERROR DE DIGITACIÓN EN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 31826,14
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hakuna
Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES
R.U.T. 14.025.886-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hakuna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra61UnidadBARRAS DE CEREALES SIN AZUCAR AÑADIDA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.350 $ 21.350
50192303
Postres, helados o yogurt congelado61Unidad1+1 CHOCO KRISPIS 40 GRAMOS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
50131701
Leche o productos de mantequilla61UnidadLECHE SEMIDESCREMADA CHOCOLATE   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.840 $ 26.840
50101634
Fruta fresca61UnidadPLÁTANOS   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420
50192503
Rellenos de sándwich frescos61UnidadSANDWICH (JAMON AVE CON QUESO)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.750 $ 45.750
24111502
Bolsas de papel61UnidadBOLSAS DE PAPEL KRAFT PEQUEÑA 22X32,5X 10 CM (O ALGUNA SIMILAR QUE PUEDAN GUARDAR LAS COLACIONES EXCEPTO EL AGUA)  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
50202301
Agua61UnidadAGUA MINERAL SIN GAS VITAL 500ML   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.570 $ 22.570
Total Neto $ 167.506
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.826
TOTAL OC $ 199.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.