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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1039-516-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARH- zapato terreno, Unidad de Vehículos, DEFA SAE 415 compra ágil: 1039-233-COT24CONAF RM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XIII Región - Oficina Regional Metropolitana |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
San Pio X # 2475 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
22990 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pio X # 2475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2024 |
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Proveedor |
KOMAX |
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Razón Social |
KOMAX S.A.
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R.U.T. |
96.572.420-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KOMAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111901
| Zapatillas de hombre | 1 | Par | Talla 44, características: Impermeables para Hombre con amortiguación en la planta del pie, diseño resistente y membranas impermeables | |
$ 121.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.000
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$ 121.000
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Total Neto
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$ 121.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.990
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$ 143.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.