Orden de Compra. Nº975-85-SE24 "Suministro de EPP mediante Licitación Pública ID 975-2-LE24."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 975-85-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de EPP mediante Licitación Pública ID 975-2-LE24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 975-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado (Revisar en sección adjuntos) del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0
Comuna Santiago
Impuesto 116933,6
Dirección de Envío de la Factura factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RV RUBBER FLEX Spa.
Razón Social RV RUBBER FLEX SPA
R.U.T. 76.729.503-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RV RUBBER FLEX Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario56UnidadPolera con protección UV varón/dama.VER FICHA TECNICA Y MUESTRA $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.440 $ 559.440
46181504
Guantes protectores28UnidadGuantes látex largo.VER FICHA TECNICA Y MUESTRA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 615.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.934
TOTAL OC $ 732.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.