Orden de Compra. Nº4201-4-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-949-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-949-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 CUENTA 215-22-04-009-001-000 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 166535
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUMCOMP
Razón Social ALBERTO SERGIO TAPIA LAGOS
R.U.T. 8.711.850-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUMCOMP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER 85 A DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44103103
Tóner10UnidadTONER 105A DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44103103
Tóner3UnidadFORZA SL-1022UL-C (SL-1022UL-C) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA  $ 155.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.500 $ 466.500
Total Neto $ 876.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.535
TOTAL OC $ 1.043.035


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.