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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4201-4-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-949-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
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R.U.T. |
69.073.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
166535 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FUMCOMP |
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Razón Social |
ALBERTO SERGIO TAPIA LAGOS
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R.U.T. |
8.711.850-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUMCOMP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER 85 A DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER 105A DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | FORZA SL-1022UL-C (SL-1022UL-C) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA | |
$ 155.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 466.500
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$ 466.500
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Total Neto
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$ 876.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.535
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$ 1.043.035
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.