Orden de Compra. Nº2409-583-AG25 "ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-583-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280
Comuna Los Angeles
Impuesto 173813,9
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1GlobalADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS, DEBE PRESENTAR ANEXO ECONOMICO O COTIZACION POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS E INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS MISMOS Y EL VALOR DE DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL VALOR DE LAS ESPECIES OFERTADAS. (SE DEBE CONTEMPLAR TODO LO ANTERIOR O SE CONSIDERARA FUERA DE BASES).MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 914.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.810 $ 914.810
Total Neto $ 914.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.814
TOTAL OC $ 1.088.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.