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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3946-111-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3946-11-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
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R.U.T. |
69.081.100-6 |
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Dirección de Facturación |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICHIDEGUA, UBICADO EN CHORRILLOS N°46 PICHIDEGUA SEXTA REGION. |
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Comuna |
Pichidegua
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Impuesto |
411214,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICHIDEGUA, UBICADO EN CHORRILLOS N°46 PICHIDEGUA SEXTA REGION. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A
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R.U.T. |
79.560.740-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222627
| Dispositivos de acceso de red digital de servicios integrados (RDSI) | 1 | Unidad no definida | SERVICIO FENIX DSM FEBRERO 2025. | SERVICIO FENIX DSM FEBRERO 2025. |
$ 2.164.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.164.285
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$ 2.164.285
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Total Neto
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$ 2.164.285
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 411.214
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$ 2.575.499
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.