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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
900-351-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HDS - COMPRA DE AMPOLLETAS Y JARROS PLASTICOS, UPFT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.979.910-0 |
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Dirección de Facturación |
Subida Carvallo Nº 200 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
10355 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Subida Carvallo Nº 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bravoval |
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Razón Social |
COMERCIAL BRAVOVAL SPA
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R.U.T. |
77.950.418-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bravoval |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 5 | Unidad | AMPOLLETA LED DE 20W | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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24112601
| Jarros | 4 | Unidad | JARRO PLASTICO CON TAPA DE 2 LITROS | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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Total Neto
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$ 54.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.355
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$ 64.855
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.