|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3147-162-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-45-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3147-45-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO #1926 |
|
Comuna |
María Elena
|
|
Impuesto |
766386,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO #1926 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-12-2023 |
|
|
|
Proveedor |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
|
Razón Social |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.632.358-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81151701
| Foto geología | 1 | Unidad | ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL UV/VIS SCANNING 190-1100MM 1.
8NM ANCHO BANDA HAZ SIMPLE | ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL UVVIS SCANNING 190-1100MM 1. 8NM ANCHO BANDA HAZ SIMPLE |
$ 4.033.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.033.613
|
$ 4.033.613
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.033.613
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 766.386
|
|
$ 4.799.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.