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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2582-3843-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 2582-124-LR22 SLM TELEFONÍA MÓVIL CENTRAL TELEFONICA Y OTROS 1er SEMESTRE 2024. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se solicita correccion a la municipalidad |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECPLAN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8620632,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTESIS |
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Razón Social |
GTD INTESIS S.A
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R.U.T. |
78.159.800-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111501
| Servicio telefónico local | 1 | Mes | 2582-124-LR22 - Tráfico SLM, Telefonía Móvil y otros Servicios de Comunicación. | Servicios de telefonía fija central telefónica de edificios de la I. Municipalidad de Santiago. ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO 2024, según Orden de Trabajo Adjunta. |
$ 45.371.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.371.750
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$ 45.371.750
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Total Neto
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$ 45.371.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.620.632
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$ 53.992.382
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.