Orden de Compra. Nº2917-475-AG23 "Poleras y morrales Programa Más AMA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2917-475-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Poleras y morrales Programa Más AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/328 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
R.U.T. 69.210.302-5
Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84
Comuna Río Negro
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kibru
Razón Social CONFECCIONES KIBRU LIMITADA
R.U.T. 76.911.482-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kibru
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121602
Bolsas de lona30UnidadMORRALES MATERIAL TNT, COLOR BLANCO, CON LOGO DEL PROGRAMA MÁS AMAMORRALES MATERIAL TNT, COLOR BLANCO, CON LOGO DEL PROGRAMA MÁS AMA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53102301
Camisetas30UnidadPOLERAS COLOR BLANCO, ESTAMPADAS CON LOGO DEL PROGRAMA MÁS AMA Y LOGO DEL DESAM, AMBOS LOGOS EN EL FRENTE ALTURA DEL PECHO Y EL LOGO DEL PROGRAMA MAS AMA EN LA PARTE TRASERA (solo logo, no texto), 10 POLERAS TALLA M, 10 TALLA L Y 10 TALLAS XLPOLERAS COLOR BLANCO, ESTAMPADAS CON LOGO DEL PROGRAMA MÁS AMA Y LOGO DEL DESAM, AMBOS LOGOS EN EL FRENTE ALTURA DEL PECHO Y EL LOGO DEL PROGRAMA MAS AMA EN LA PARTE TRASERA (solo logo, no texto), 10 POLERAS TALLA M, 10 TALLA L Y 10 TALLAS XL $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.482-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.209.592-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.747.539-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.479.401-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.654.798-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.893.598-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.893.598-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.386.618-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.