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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2744-714-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-99-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2744-99-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Berlin 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
558600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-10-2024 |
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Proveedor |
IMPRECOMP |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS FLOEMY SPA
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R.U.T. |
77.229.244-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRECOMP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | Servicio de Banquetería y Espacio Físico para 70 personas en la ciudad de Angol, días: 23 de octubre, 06 de Noviembre y el 20 de noviembre de 2024, según EETT adjuntas. | Servicio de Banquetería y Espacio Físico para 70 personas en la ciudad de Angol, días: 23 de octubre, 06 de Noviembre y el 20 de noviembre de 2024, según EETT adjuntas. |
$ 2.940.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940.000
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$ 2.940.000
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Total Neto
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$ 2.940.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 558.600
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$ 3.498.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.