Orden de Compra. Nº5195-208-SE25 "1100.040.002 ED. FISICA PERS. PLANTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-208-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 1100.040.002 ED. FISICA PERS. PLANTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna Colina
Impuesto 1543001,97
Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Lake
Razón Social CONSTRUCTORA LAKE SPA
R.U.T. 77.741.142-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Lake
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles1UnidadContratación del servicio de mantenimiento y reparación del baño de mujeres del gimnasio de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”Contratación del servicio de mantenimiento y reparación del baño de mujeres del gimnasio de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” $ 8.121.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.121.063 $ 8.121.063
Total Neto $ 8.121.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.543.002
TOTAL OC $ 9.664.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.