|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
525512-115-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525512-66-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
|
|
R.U.T. |
69.250.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
|
|
R.U.T. |
69.250.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N |
|
Comuna |
Colchane
|
|
Impuesto |
161372,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transform |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA
|
|
R.U.T. |
77.555.265-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Transform |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101603
| ampolletas solares | 6 | Unidad | AMPOLLETAS DE 12 VOLT PARA PLACA SOLAR | |
$ 7.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.606
|
$ 42.606
|
26111701
| Baterías recargables | 3 | Unidad | BATERIA DE 200 AMPERES PARA PLACA SOLAR | |
$ 268.908,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 806.724
|
$ 806.724
|
|
|
Total Neto
|
$ 849.330
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 161.373
|
|
$ 1.010.703
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.