Orden de Compra. Nº
3446-235-AG25
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2204010 "materiales para mantenimiento y reparación de Inmuebles"
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-235-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
2204010 "materiales para mantenimiento y reparación de Inmuebles"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE CANCELA POR NO ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
Comuna
Los Andes
Impuesto
151041,64
Dirección de Envío de la Factura
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORRES MM SPA
Razón Social
TORRES MM SPA
R.U.T.
77.674.121-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes
30
Unidad
TUBOS LED GRANDES LUZ FRÍA
$ 1.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.270
$ 36.270
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHAS 4"
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.530
$ 34.530
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
RODILLO 18CM CHIPORRO
$ 1.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.730
$ 20.730
31161506
Tornillos roscalata
200
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 12X1 1/14"
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
30102215
Plancha de plástico
15
Unidad
PLANCHA PREMIUM POLICARBONATO 5V 0,7 MM X 0,90MTS X 3MTS
$ 22.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 341.745
$ 341.745
31211505
Pinturas aceitosas
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS PERLA
$ 50.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.183
$ 50.183
31211505
Pinturas aceitosas
6
Tineta
TINETA VERDE MUSGO ESMALTE AL AGUA
$ 50.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.098
$ 301.098
Total Neto
$ 794.956
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.042
TOTAL OC
$ 945.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.