Orden de Compra. Nº3446-235-AG25 "2204010 "materiales para mantenimiento y reparación de Inmuebles""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-235-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 2204010 "materiales para mantenimiento y reparación de Inmuebles"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR NO ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
Comuna Los Andes
Impuesto 151041,64
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes30UnidadTUBOS LED GRANDES LUZ FRÍA  $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.270 $ 36.270
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS 4"  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.530 $ 34.530
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO 18CM CHIPORRO  $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.730 $ 20.730
31161506
Tornillos roscalata200UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 12X1 1/14"  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
30102215
Plancha de plástico15UnidadPLANCHA PREMIUM POLICARBONATO 5V 0,7 MM X 0,90MTS X 3MTS  $ 22.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.745 $ 341.745
31211505
Pinturas aceitosas1TinetaESMALTE AL AGUA COLOR GRIS PERLA  $ 50.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.183 $ 50.183
31211505
Pinturas aceitosas6TinetaTINETA VERDE MUSGO ESMALTE AL AGUA  $ 50.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.098 $ 301.098
Total Neto $ 794.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.042
TOTAL OC $ 945.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.