Orden de Compra. Nº
3482-84-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-69-COT25 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MATRÍCULA CGZW-75 PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA DE CUARTEL DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3482-84-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-69-COT25 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MATRÍCULA CGZW-75 PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA DE CUARTEL DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Facturación
Avenida Vicente Méndez 146, Chillán
Comuna
Chillán
Impuesto
85895,96
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Vicente Méndez 146, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lubricentro Y Ferretería
Razón Social
MARCELINO ENRIQUE VILLEGAS AGUILERA
R.U.T.
13.138.115-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lubricentro Y Ferretería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111910
Embragues hidráulicos
1
Unidad
KIT DE EMBRAGUE (Prensa, Disco de embrague, Rodamiento de empuje).
KIT DE EMBRAGUE (Prensa, Disco de embrague, Rodamiento de empuje).
$ 344.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.529
$ 344.529
26101749
Cigüeñal
1
Unidad
RETÉN DE CIGÜEÑAL TRASERO.
RETÉN DE CIGÜEÑAL TRASERO.
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.076
$ 10.076
25173816
Componentes hidráulicos de embrague
1
Unidad
CILINDRO ESCLAVO DE EMBRAGUE.
CILINDRO ESCLAVO DE EMBRAGUE.
$ 31.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.084
$ 31.084
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad
BOMBA DE EMBRAGUE.
BOMBA DE EMBRAGUE.
$ 33.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.605
$ 33.605
31171504
Rodamientos de bolas
1
Unidad
RODAMIENTO CENTRAL (Eje de caja de cambios).
RODAMIENTO CENTRAL (Eje de caja de cambios).
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.798
$ 16.798
40161505
Filtros de aire
1
Unidad
FILTRO DE AIRE.
FILTRO DE AIRE.
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
40161513
Filtros de combustible
1
Unidad
FILTRO DE COMBUSTIBLE.
FILTRO DE COMBUSTIBLE.
$ 6.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.429
$ 6.429
40161504
Filtros de aceite
1
Unidad
FILTRO DE ACEITE.
FILTRO DE ACEITE.
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
Total Neto
$ 452.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.896
TOTAL OC
$ 537.980
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.492.775-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.