Orden de Compra. Nº1057404-2273-AG25 "ARTÍCULOS DE ASEO -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-719-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-2273-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-719-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3406 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 238852,8
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos60BotellaE013-003CLORO 1 LITRO CONCENTRADO $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
47121701
Bolsas de basura100PaqueteE016-018BOLSA BASURA 70X90 CM 10 UNIDADES. ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE AL AGUA, FUNCION ANTIGOTEO, MATERIAL BIODEGRADABLE Y CIERRE SEGURO. $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
47131615
Escobillones8UnidadE016-045ESCOBILLON MULTIUSO CON MANGO $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.840
47131603
Esponjas140UnidadE016-046ESPONJAS FIBRA ABRASIVA $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
47131810
Productos para lavar platos240UnidadE016-070LAVALOZA LIMON CONCENTRADO 750 ML O 1 LT $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.480 $ 246.480
24111503
Bolsas de plástico10RolloE017-199BOLSA PARA SELLADO AL VACIO 28 CM $ 3.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.570 $ 34.570
47131618
Mopas húmedas30UnidadE016-187REPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
24111503
Bolsas de plástico10RolloE024-053ROLLO ALUSA PLASTICA 38 CM X 1400 MTS. ALTA TRANSPARENCIA, BUENA ADHERENCIA SOBRE SI MISMO, QUE FACILITE EL SELLADO Y SEA MOLDEABLE ALREDEDOR DEL OBJETO. $ 31.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.690 $ 316.690
24111503
Bolsas de plástico10RolloE016-026ROLLO BOLSA COLACION 30 X 40 CM , PREPICADO, PESO 8 KILOS APROX. Y MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. GLOSOR UNIFORME Y RESISTENTE. $ 29.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
Total Neto $ 1.137.120
Descuento $ 0
Cargos $ 120.000
IVA  19  % $ 238.853
TOTAL OC $ 1.495.973


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.