|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1477-185-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales aseo y cinta Bodega. compra ágil: 1477-57-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación de Asistencia Judicial RM
|
|
R.U.T. |
70.786.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1419 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
350369,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
GRUPO DK |
|
Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.556.184-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRUPO DK |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131829
| Productos de limpieza del baño | 1 | Unidad | Se requieren materiales de aseo y cinta embalaje, ver detalle en ficha adjunta, subir cotización con especificaciones de los artículos y datos de contacto proveedor.
Se adjudicara lista completa | aerosol desinfectante- 200 unidades
interfoliada- 200 unidades
pq de 2 toalla papel- 260 unidades
cinta embalaje- 150 unidades |
$ 1.844.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.844.050
|
$ 1.844.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.844.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 350.370
|
|
$ 2.194.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.