Orden de Compra. Nº4247-254-AG25 "COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DEL VERTEDERO MUNICIPAL, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-256-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-254-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DEL VERTEDERO MUNICIPAL, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-256-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna 40
Impuesto 98990
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECIMIENTO MAYOR SPA
Razón Social ABASTECIMIENTO MAYOR SPA
R.U.T. 77.000.891-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABASTECIMIENTO MAYOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios4UnidadRADIO PORTATIL WALKIE TALKIE MODELO MOTOROLA T470 HASTA 56 KM, O SIMILAR  $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano3UnidadLINTERNA ENERGIZER HARD CASE RECARGABLE 1000 LUM  $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano7UnidadLINTERNA FRONTAL RECARGABLE USB ENERGIZER 400 LUMENS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 521.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.990
TOTAL OC $ 619.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.