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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-2395-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ROLLOS DE LIJA A G BUSCH & CIA LTDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 1947 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
165027,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERT BUSCH Y CIA LTDA |
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Razón Social |
GERT BUSCH Y CIA LTDA
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R.U.T. |
83.205.600-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GERT BUSCH Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | 1 Rollo de lija grano 240 de 8.8 cm. de ancho y 18 mts. de largo
810-734 | OFERTA 010-980-24-1163-REV1 |
$ 217.141,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.141
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$ 217.141
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | 1 Rollo de lija grano 320 de 8.8 cm. de ancho y 23 mts. de largo
810-735 | OFERTA 010-980-24-1163-REV1 |
$ 217.141,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.141
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$ 217.141
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | 1 Rollo de lija grano 400 de 8.8 cm. de ancho y 23 mts. de largo
810-736 | OFERTA 010-980-24-1163-REV1 |
$ 217.141,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.141
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$ 217.141
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | 1 Rollo de lija grano 600 de 8.8 cm. de ancho y 23 mts. de largo
810-737 | OFERTA 010-980-24-1163-REV1 |
$ 217.141,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.141
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$ 217.141
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Total Neto
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$ 868.564
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.027
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$ 1.033.591
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.