Orden de Compra. Nº922-217-AG24 "(MASP) COMPRA DE 3 CHAQUETAS SOFT SHELL Y 1 CHAQUETA CORTAVIENTO CON LOGO INSTITUCIONAL, NOMBRE Y CARGO, COLOR AZUL, PARA HOMBRES Y MUJERES, PARA ACTIVIDADES EN TERRENO SOL 6 EXP 19307 ( (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-167-COT"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-217-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra (MASP) COMPRA DE 3 CHAQUETAS SOFT SHELL Y 1 CHAQUETA CORTAVIENTO CON LOGO INSTITUCIONAL, NOMBRE Y CARGO, COLOR AZUL, PARA HOMBRES Y MUJERES, PARA ACTIVIDADES EN TERRENO SOL 6 EXP 19307 ( (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-167-COT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 706 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 18088
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFAIMAGEN
Razón Social MARÍA VICTORIA LORENA ORTEGA VILLALÓN
R.U.T. 12.294.662-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFAIMAGEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre4Unidadse requieren 3 chaquetas soft shell y 1 chaqueta corta vientos de con logo institucional, nombre y cargo, color azul, para hombre y mujer, se adjunta archivo con lo que se requiere, el proveedor adjudicado deberá contar con muestrario para que las personas se puedan probar y definir su talla, se réquiem con urgencia, por favor indicar plazo de entrega en la cotización adjunta   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
Total Neto $ 95.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.088
TOTAL OC $ 113.288


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.881.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.294.662-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.294.662-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.110.596-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.