Orden de Compra. Nº4584-131-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4584-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-131-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4584-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 73590,04
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAXIMO SOTO
Razón Social MÁXIMO TIRSO SOTO SILVA
R.U.T. 15.848.231-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAXIMO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO POLEN  $ 3.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.298 $ 3.298
40161504
Filtros de aceite1UnidadACEITE MOBIL 5W30 4 LITROS  $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO ACEITE  $ 6.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.366 $ 6.366
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO AIRE  $ 6.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.137 $ 6.137
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo1UnidadKIT DE EMBRIAGUE  $ 130.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.515 $ 130.515
Total Neto $ 387.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.590
TOTAL OC $ 460.906


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.848.231-2 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.