Orden de Compra. Nº3542-3362-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-3362-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna *
Impuesto 14745,52
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LTCLORO CONCENTRADO 1 LT $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORO GEL 900 CC CLORO GEL 900 CC $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS QUIX 750 CC LAVALOZAS QUIX 750 CC $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428 $ 3.428
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETAS PACK 50 UNDSERVILLETAS PACK 50 UND $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
53131606
Desodorantes4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 MLDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.616 $ 6.616
14111703
Toallas de papel2PackTOALLA JUMBO PACK 2X250 METROS TOALLA JUMBO PACK 2X250 METROS $ 10.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.564 $ 21.564
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
24111503
Bolsas de plástico6UnidadBOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UNDBOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826 $ 2.826
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10UNDBOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10UND $ 4.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.932 $ 8.932
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA 45X55 PACK 20 UND BOLSA DE BASURA 45X55 PACK 20 UND $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
Total Neto $ 77.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.746
TOTAL OC $ 92.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.