Orden de Compra. Nº
3542-3362-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-3362-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
*
Impuesto
14745,52
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Aike Patagonia SPA
Razón Social
AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.442.739-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LT
CLORO CONCENTRADO 1 LT
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.916
$ 5.916
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
CLORO GEL 900 CC
CLORO GEL 900 CC
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZAS QUIX 750 CC
LAVALOZAS QUIX 750 CC
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.428
$ 3.428
52121602
Servilletas
10
Unidad
SERVILLETAS PACK 50 UND
SERVILLETAS PACK 50 UND
$ 423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.230
$ 4.230
53131606
Desodorantes
4
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
$ 1.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.616
$ 6.616
14111703
Toallas de papel
2
Pack
TOALLA JUMBO PACK 2X250 METROS
TOALLA JUMBO PACK 2X250 METROS
$ 10.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.564
$ 21.564
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA
PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA
$ 528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
24111503
Bolsas de plástico
6
Unidad
BOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND
BOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.826
$ 2.826
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10UND
BOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10UND
$ 4.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.932
$ 8.932
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSA DE BASURA 45X55 PACK 20 UND
BOLSA DE BASURA 45X55 PACK 20 UND
$ 744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
Total Neto
$ 77.608
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.746
TOTAL OC
$ 92.354
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.