|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1315526-58-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1315526-65-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
|
|
R.U.T. |
65.086.019-5 |
|
Dirección de Facturación |
Coronel Souper 4844 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
285000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Coronel Souper 4844 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
SME |
|
Razón Social |
SCAMIEMI SPA
|
|
R.U.T. |
78.018.468-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SME |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30131602
| Ladrillos de cerámica | 1 | Unidad no definida | Se requiere la contratación del servicio de mejoramiento de piso, de acuerdo a especificaciones técnicas indicadas en anexo adjunto. | Mejoramiento de piso |
$ 1.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500.000
|
$ 1.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 285.000
|
|
$ 1.785.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.