|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
575924-69-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 575924-11-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LAS REG T
|
|
R.U.T. |
60.318.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Prat Nº 570 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
1098247,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Prat Nº 570 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-07-2025 |
|
|
|
Proveedor |
DITGITAL |
|
Razón Social |
DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.
|
|
R.U.T. |
76.991.530-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DITGITAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Global | Servicio de arriendo de 41 impresoras incluye servicio de impresión , por el mes de julio de 2025 , para todas las unidades CAJTA , incluido NAD Y PMA | |
$ 5.780.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.780.252
|
$ 5.780.252
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.780.252
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.098.248
|
|
$ 6.878.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.