Orden de Compra. Nº617807-5162-AG25 "HOSLA ART DE CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-5162-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra HOSLA ART DE CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6399
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 315, LOS ANDES, CHILE
Comuna Las Condes
Impuesto 40014
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 315, LOS ANDES, CHILE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA
R.U.T. 77.404.498-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141909
Fósforo P10CajaFOSFORO (PAQUETE DE 10 CAJITAS) 160029FOSFORO (PAQUETE DE 10 CAJITAS) $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
12352310
Siliconas12UnidadSILICONA SPRAY PARA AUTO 480CC (220543)SILICONA SPRAY PARA AUTO 480CC $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800
39111517
Velas de Cera20PackVELAS (CASERAS) DE 96 GRS VELAS (CASERAS) DE 96 GRS $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 210.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.014
TOTAL OC $ 250.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.