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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-5162-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HOSLA ART DE CASINO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARGENTINA 315, LOS ANDES, CHILE |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
40014 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARGENTINA 315, LOS ANDES, CHILE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR MUÑOZ SPA |
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Razón Social |
HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA
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R.U.T. |
77.404.498-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HECTOR MUÑOZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141909
| Fósforo P | 10 | Caja | FOSFORO (PAQUETE DE 10 CAJITAS) 160029 | FOSFORO (PAQUETE DE 10 CAJITAS) |
$ 4.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.800
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$ 49.800
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12352310
| Siliconas | 12 | Unidad | SILICONA SPRAY PARA AUTO 480CC (220543) | SILICONA SPRAY PARA AUTO 480CC |
$ 7.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.800
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$ 91.800
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39111517
| Velas de Cera | 20 | Pack | VELAS (CASERAS) DE 96 GRS | VELAS (CASERAS) DE 96 GRS |
$ 3.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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Total Neto
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$ 210.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.014
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$ 250.614
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.