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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
995118-113-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 995118-38-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
VIII Zona de Carabineros Bio Bío
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Castellón N° 393 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
315187,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón N° 393 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
| FACTURACION Y PAGO | FACTURAR A NOMBRE DE LA VIII° ZONA DE CARABINEROS BIO BIO,
CASTELLÓN 393, CONCEPCIÓN, RUT 61.954.400-5. |
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Proveedor |
Cecor S.A. |
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Razón Social |
CECOR S.A.
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R.U.T. |
76.010.151-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cecor S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN, DESARME TABLERO, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE MANGUERA BAJA DE PRESIÓN AIRE ACONDICIONADO, ARMADO DE TABLERO, CONFORME ESPECIFICACIONES DE SERVICIO ADJUNTAS, SE SOLICITAN REPUESTOS ORIGINALES | |
$ 1.658.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.658.880
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$ 1.658.880
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Total Neto
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$ 1.658.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 315.187
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$ 1.974.067
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.