Orden de Compra. Nº2284-1733-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-327-L124 - MOBILIARIO FARMACIA CENTRO DE JOVENES - SOLICITUD Nº 3313-2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1733-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-327-L124 - MOBILIARIO FARMACIA CENTRO DE JOVENES - SOLICITUD Nº 3313-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-327-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (CENTRO DE JÓVENES) CALLE KOENING # 611
Comuna Valdivia
Impuesto 338200
Dirección de Envío de la Factura (CENTRO DE JÓVENES) CALLE KOENING # 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mobitech
Razón Social FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ROJAS
R.U.T. 10.839.586-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mobitech
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario2UnidadORDEN DE COMPRA DESDE 2284-327-L124 - MOBILIARIO FARMACIA CENTRO DE JOVENES - SOLICITUD Nº 3313-2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-327-L124 - MOBILIARIO FARMACIA CENTRO DE JOVENES - SOLICITUD Nº 3313-2024 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000
Total Neto $ 1.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.200
TOTAL OC $ 2.118.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.