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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4777-2339-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA EQUIPOS ELECTRONICOS / |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 680 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
142471,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-09-2025 |
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Proveedor |
Comercial Austin |
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Razón Social |
COMERCIAL AUSTIN SPA
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R.U.T. |
77.624.823-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Austin |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161505
| Televisores convencionales, de plasma y LCD | 2 | Unidad | TELEVISOR LED, SMART TV DE 43" CON GOOGLE TV 2 GB DE MEMORIA RAM MINIMO, WIFI INCLUIDO - BOETOOTH INCLUIDO- CONECTOR LAN - ENTRADA HDMI - FULL HAD 1920X1080 4K ENTRADA USB 2.0 EFERENCIA SANSUNG - LG - HISENSE U AOC | COMPRA DE EQUIPOS |
$ 183.604,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 367.208
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$ 367.208
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27113203
| Kit de herramienta para computadores | 2 | Unidad | SOPORTE DE ANCLAJE MURO MOVIBLE HASTA 55" COLOR NEGRO | COMPRA DE EQUIPOS |
$ 14.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.972
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$ 28.972
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27113203
| Kit de herramienta para computadores | 2 | Unidad | PENDRIVE DE 128GB, 3.2 | COMPRA DE EQUIPOS |
$ 14.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.972
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$ 28.972
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45101506
| Impresoras de serigrafía | 1 | Unidad | IMPRESORA EPSON ECOTANK L6270 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SE REQUIERE POR COMPATIBILIDAD DEL SERVICIO | COMPRA DE EQUIPOS |
$ 324.696,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 324.696
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$ 324.696
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Total Neto
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$ 749.848
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.471
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$ 892.319
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.